4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 16/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/009-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 11ª 
PARCELA PERÍODO 01/09 A 30/09/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.916,56
71
429/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.916,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.916,56
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
214,90
186
471/028-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
214,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,90
209,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/018-2015       
209,58
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
209,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
785,86
103
500/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
785,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
785,86
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
99,19
4
587/028-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
99,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,19
592,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
592,67
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/008-2015       
592,67
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
592,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.184,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.184,47
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/011-2015       
1.184,47
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.184,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.721,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/013-2015       
2.721,23
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.721,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
791/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 350 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
792/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 349 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
209,37
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
793/000-2015       
209,37
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1805 - 4758,34
Vl.Total:
209,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
53,28
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
794/000-2015       
53,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1801 - 1210,95
Vl.Total:
53,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
180,18
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
795/000-2015       
180,18
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1800 - 4094,98
Vl.Total:
180,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.100,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
796/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1918 - 10000,00
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
66,40
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
797/000-2015       
66,40
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 6323,99
Vl.Total:
66,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
6.284,76
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
798/000-2015       
6.284,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 598548,95
Vl.Total:
6.284,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
216,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
799/000-2015       
216,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 307 - 20571,54
Vl.Total:
216,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
53,83
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
800/000-2015       
53,83
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 308 - 5127,06
Vl.Total:
53,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.605,14
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
801/000-2015       
1.605,14
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3180 - 48640,50
Vl.Total:
1.605,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
964,15
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
802/000-2015       
964,15
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3181 - 29216,70
Vl.Total:
964,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
825,73
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
803/000-2015       
825,73
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 - R$ 23.592,39
Vl.Total:
825,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
204,60
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
804/000-2015       
204,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 526 - R$ 16.700,00
Vl.Total:
204,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
204,58
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
805/000-2015       
204,58
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 525 - R$ 16.700,00
Vl.Total:
204,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
679,40
231
805/036-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
679,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
679,40
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.756,15
231
805/037-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.756,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.756,15
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
2.671,79
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
806/000-2015       
2.671,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1927 - R$ 24.288,98
Vl.Total:
2.671,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.216,09
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
807/000-2015       
3.216,09
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 341 - R$ 29.237,22
Vl.Total:
3.216,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
808/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 331 - R$ 4.336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
809/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 332 - R$ 4.369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
82,73
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
810/000-2015       
82,73
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 831 - R$ 752,10
Vl.Total:
82,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
703,29
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
811/000-2015       
703,29
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 346 - R$ 6.393,53
Vl.Total:
703,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
404,64
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
812/000-2015       
404,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 343 - R$ 3.678,57
Vl.Total:
404,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
244,45
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
813/000-2015       
244,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 344 - R$ 2.222,32
Vl.Total:
244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.538,78
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
814/000-2015       
2.538,78
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 345 - R$ 23.079,89
Vl.Total:
2.538,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.072,03
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
815/000-2015       
1.072,03
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 349 - R$ 9.745,74
Vl.Total:
1.072,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
816/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 350 - R$ 8.609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
0,00
57,56
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
817/000-2015       
57,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 938 - R$ 16.446,43
Vl.Total:
57,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.532,25
231
859/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.532,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,25
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
316,31
231
862/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
316,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,31
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.892,51
636
879/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.892,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.892,51
603,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/010-2015       
603,81
Item:
1 - - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
603,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/006-2015       
193,40
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
193,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/009-2015       
347,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
347,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.748,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/009-2015       
1.748,50
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.748,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
9.557,53
323
1015/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.557,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.557,53
264,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/009-2015       
264,40
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
534,86
462
1023/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
534,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
534,86
6.977,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/009-2015       
6.977,28
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.977,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/010-2015       
210,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/009-2015       
58,03
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/009-2015       
164,19
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/008-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/008-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
352,48
693
1362/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
352,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,48
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/003-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
275,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/007-2015       
275,26
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
275,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.255,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/005-2015       
1.255,95
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.255,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.344,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/005-2015       
2.344,34
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.344,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/005-2015       
973,39
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
973,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,57
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/007-2015       
543,57
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
543,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/005-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.853,60
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5060/000-2015       
0,03
Item:
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
Vl.Total:
429,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
13.000,0000
3,05
2 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
2.440,00
FR
800,0000
0,15
3 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.731,60
DRAG
11.700,0000
0,05
4 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG  - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.253,00
CAP
25.060,0000
3.840,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
184
5201/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
-49.372,02
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
5010
5309/000-2012 - 01
-49.372,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5309/0-2012 - MOTIVO: EMPRESA NÃO CONCLUIU A OBRA - CONFORME CI 258/2015
Vl.Total:
-49.372,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/012-2015       
58,03
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.594,29
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/013-2015       
1.594,29
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.594,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
757,10
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
678
5772/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
757,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
234,1800
669,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5773/003-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE AGOSTO/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
669,48
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
224,9000
5.273,77
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/010-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - AGOSTO/2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.273,77
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.631,2300
3.361,70
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/011-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
730,86
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
245,5200
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.630,84
LT
926,5800
4.830,81
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/012-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.830,81
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.701,4100
3.463,95
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/013-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.463,95
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.220,0000
4.684,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/014-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.684,84
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.650,0000
1.438,14
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
141
5776/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA -  
AGOSTO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.438,14
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
444,8300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.758,85
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/003-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
907,93
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
305,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE 
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
850,92
LT
263,2000
1.034,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/003-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
256,92
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
115,1600
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
777,31
LT
240,4300
27,90
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
6330/000-2015       
27,90
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. 
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem 
conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALLSOMA - 
ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
27,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149,38
143
6402/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
149,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,38
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.156,15
172
6403/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.156,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.156,15
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
598.548,95
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/005-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
598.548,95
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
152.302,5300
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
6.323,99
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/004-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.323,99
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.609,1600
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
20.571,54
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/005-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.571,54
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.234,4900
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.127,06
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.127,06
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.304,6000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.774,59
191
6528/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.774,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.774,59
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.155,20
477
6532/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.155,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.155,20
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/005-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - REF. 
11ª PARCELA PERÍODO 03/09/15 A 02/10/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
24,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/012-2015       
24,00
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
453,00
41
6629/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
453,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,00
0,00
5213/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
0,00
798,37
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
174
6722/000-2015       
374,79
Item:
1 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.01.306
Vl.Total:
374,79
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
211,79
2 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.707 - REPARO NO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
423,58
SV
2,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
246,31
433
6726/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,31
8.132,40
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7330/000-2015       
0,02
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
950,40
COMP
19.800,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
5.089,50
COMP
35.100,0000
9,15
4 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.372,50
TB
150,0000
3.411,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/004-2015       
3.411,04
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.411,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
48.640,50
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
7382/002-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
48.640,50
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
18.015,0000
1.594,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7573/002-2015       
1.594,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.594,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77,89
51
7580/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
77,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,89
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
83,34
51
7580/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,34
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.916,55
51
7580/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.916,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.916,55
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
19.072,21
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7607/002-2015       
19.072,21
Item:
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do 
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref. 
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
19.072,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
25.960,16
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
7609/001-2015       
25.960,16
Item:
1 - Serviço de Obras - Uso dos Rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e 
revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto 
Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.076-7 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25.960,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.555,62
766
7666/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.555,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.555,62
199,33
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/004-2015       
199,33
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
199,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
217,75
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
217,75
766
7681/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
217,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,75
594,90
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
594,90
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
7716/002-2015       
594,90
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
594,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.231,34
6077/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.231,34
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
7717/001-2015       
1.231,34
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SEC. (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), 
CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.231,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,04
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
386,04
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/003-2015       
386,04
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
386,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.019,20
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
7868/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA 
SUPRIR  AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.019,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
1.083,09
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
8033/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.083,09
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
335,0100
1.787,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
8033/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - AGOSTO/2015 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.787,98
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
553,0400
290,44
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
8246/000-2015       
6,20
Item:
1 - COLCHETE LATONA N° 12 - 72 UNIDADES - SALINAS
Vl.Total:
93,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
9,00
2 - COLCHETE LATONADO N° 15 - 72 UNIDAES - SALINAS
135,00
CX
15,0000
5,50
3 - CADERNO ATA, CAPA DURA PRETA - 50 FOLHAS - SD
55,00
UN
10,0000
1,86
4 - TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, COR PRETA - 40ML - RADEX - PARA ATENDER A DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
7,44
UN
4,0000
57,40
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
8484/000-2015       
57,40
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. - 
EAGLE - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
57,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,45
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
728
8652/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA 
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - CULTURA
Vl.Total:
363,45
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
112,4200
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
1.377,84
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
4
8723/001-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
172,23
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
688,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE 
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE
688,92
%
4,0000
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
33.068,38
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
819
8726/001-2015       
172,23
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
16.534,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
96,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE 
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE
16.534,19
%
96,0000
94,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
8734/000-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
94,13
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
42,1900
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
3.066,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8815/000-2015       
447,12
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM.
Vl.Total:
1.788,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
690,00
2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
690,00
SV
1,0000
207,36
3 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC
414,72
SV
2,0000
172,80
4 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAPINZAL, ESF 
TAQUARUÇU, ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF XANGRILÁ, ESF 
SERROTE, ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
172,80
SV
1,0000
103,40
7086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
113
8817/000-2015       
51,70
Item:
1 - ENVELOPE BRANCO 75G, 114MMX229MM - COM 1000 UNIDADES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE 
POSTURAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
103,40
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
29.216,70
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
8873/001-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 624027-3 CEF - 
AGOSTO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
29.216,70
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
10.821,0000
0,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
10.000,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
477
8904/000-2015       
0,10
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
100.000,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
8950/002-2015       
13.500,05
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8984/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
20.492,19
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
787
9438/001-2015       
352,89
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
Vl.Total:
8.822,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
352,89
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
9.175,14
UN
26,0000
311,85
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
2.494,80
UN
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
100.000,00
367
9440/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
-60,04
7702/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
9470/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7702/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-60,04
-60,04
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
9470/000-2015 - 01
-60,04
Item:
1 - Anulação da Nota nº9470/0-2015
Vl.Total:
-60,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,35
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9517/000-2015       
81,67
Item:
1 - TROCAR. PAINEL DE LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA 
EHE 7194, PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,35
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,36
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9518/000-2015       
81,70
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,23
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,10
HR
0,4900
81,66
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
80,03
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,09
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9658/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
400,18
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9660/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 400,18 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,27
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9661/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
330,76
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9663/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO
Vl.Total:
110,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,3500
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
70,24
HR
0,8600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
560,25
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9665/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
148,64
HR
1,8200
81,68
3 - MONTAGEM DE PNEU
20,42
SV
0,2500
81,67
4 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,66
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 560,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,04
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,12
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9667/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
Vl.Total:
280,12
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 280,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
176,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9672/000-2015       
88,70
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
20,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,2300
88,65
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,99
HR
0,3400
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
36,00
HR
0,4100
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 176,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
90,00
HR
1,0200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
450,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9673/000-2015       
81,68
Item:
1 - LIMPEZA. ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA
150,01
HR
1,8400
81,69
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,01
HR
0,6100
81,69
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,01
HR
0,6100
81,64
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
119,96
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
361,68
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9726/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
326,68
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
81,66
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 361,68 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
35,00
HR
0,4300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
410,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9727/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA DO TANQUE. COMB.
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
2 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 410,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
230,00
HR
2,8200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
354,68
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9731/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
DE R$ 354,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,68
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
371,01
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9732/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
266,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
88,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 371,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,1800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
316,41
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9735/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
266,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 316,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
50,40
HR
0,5700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
592,71
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9736/000-2015       
88,68
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
33,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3800
88,66
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,43
HR
0,5700
88,66
3 - MONTAGEM
28,00
HR
0,3200
88,67
4 - MÃO DE OBRA
354,68
HR
4,0000
88,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 592,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
126,00
HR
1,4200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
596,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9737/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1300
88,67
2 - LIMPEZA. DE BICO INJETOR
180,00
HR
2,0300
88,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
HR
0,2700
88,67
4 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
0,8100
88,67
5 - MONTAGEM
40,00
HR
0,4500
88,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 596,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
180,00
HR
2,0300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
480,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9738/000-2015       
88,66
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
48,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,5400
88,67
2 - ALINHAMENTO
71,99
HR
0,8100
88,67
3 - MONTAGEM
80,00
HR
0,9000
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
180,00
HR
2,0300
88,67
5 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
DE R$ 480,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
100,00
HR
1,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.440,64
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9771/000-2015       
81,67
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
90,65
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM. E CAMBIO
549,63
HR
6,7300
81,67
3 - SERVIÇO DE TIRAR. MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 
6126 PARA ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 1.440,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
800,36
HR
9,8000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
360,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
150
9772/000-2015       
0,08
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - SEMANA NACIONAL DE 
TRÂNSITO ENTRE 18 E 25 DE SETEMBRO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4.500,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9782/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9783/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
665,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9793/000-2015       
19,00
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
160,00
KG
10,0000
10,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO 
DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
315,00
KG
30,0000
242,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9794/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,15
6 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
21,50
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
10,0000
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 
CEF - FMFEPS
27,20
KG
10,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
150,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9814/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO E EIXO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GM 
S-10 - PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
4.094,98
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9843/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
32,90
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
129,71
M2
7,0000
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
104,00
KG
20,0000
31,12
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
532,46
M2
17,1100
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
451,92
8,0000
16,70
6 - EMBOCO
130,26
7,8000
36,88
7 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
544,35
14,7600
4,36
8 - CAIAÇÃO
523,20
120,0000
11,72
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
492,24
MT
42,0000
33,27
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
399,24
MT
12,0000
26,88
11 - PISO DE CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO 1,80CM E=6CM
604,80
22,5000
180,60
12 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REF. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
NA ÁREA EXTERNA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
149,90
0,8300
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.210,95
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9844/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
32,90
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
88,39
M2
4,7700
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
62,40
KG
12,0000
33,50
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
399,66
11,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
564,90
10,0000
36,88
6 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE - REF. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
PADRÃO DE ENERGIA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
62,70
1,7000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
4.758,34
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9845/000-2015       
570,50
Item:
1 - PORTA DE FERRO
Vl.Total:
1.956,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,4300
117,38
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
765,32
6,5200
14,22
3 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
99,54
7,0000
10,41
4 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS
1.505,81
144,6500
12,24
5 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - REF. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE LAJE DA 
SALA DE RAIO X E ADEQUAÇÃO DA PORTA DO CORREDOR SUPERIOR DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
430,85
35,2000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.063,17
278
9848/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.063,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,17
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
553,24
351
9855/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - 
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
553,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
553,24
0,00
8328/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
2.485,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
60.896.248/0001-04
0,00
315
9891/000-2015       
48,40
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
Vl.Total:
1.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
51,00
2 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO 
- PERÍODO DE 3 MESE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.275,00
SV
25,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
309,12
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
9901/000-2015       
309,12
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
624025-7 - SAÚDE
Vl.Total:
309,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
250,00
8556/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
10303/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
-498,50
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
5010
10536/000-2012 - 02
-498,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10536/0-2012 - MOTIVO: EMPRESA NÃO CONCLUIU A OBRA - CONFORME CI 
258/2015
Vl.Total:
-498,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
411,91
462
10848/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
411,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,91
1.300,00
9372/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
10875/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9447/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
10882/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
27,60
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
229
10883/000-2015       
1,38
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA USO NA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
27,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
43,25
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
229
10884/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO NA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
43,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
6.076,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
207
10885/000-2015       
30,38
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.076,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
8.265,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
207
10886/000-2015       
29,00
Item:
1 - GUIA DE CONCRETO  - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
Vl.Total:
4.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
130,50
2 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
3.915,00
UN
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
5.684,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
10887/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
Vl.Total:
2.174,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
27,00
2 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ETERNIT - PARA USO DA SECRETARIA - 
SERV.MUNICIPAIS
3.510,00
UN
130,0000
0,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
3.075,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
10888/000-2015       
205,00
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.075,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
5.256,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
0,00
207
10889/000-2015       
13,14
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA 
ASFALTOS - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.256,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
651,42
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
737
10890/000-2015       
3,29
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - PARA 
DIVULGAÇÃO DO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
651,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
198,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
527,07
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
652
10891/000-2015       
175,69
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
527,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
120,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
257
10892/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460, DESTA 
SECRETARIA, APLICAR DESCONTO DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 120,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
593,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
229
10893/000-2015       
220,00
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
282,00
2 - REGULADOR
282,00
UN
1,0000
20,00
3 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6003
20,00
UNI
1,0000
44,00
4 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6303
44,00
UN
1,0000
27,00
5 - ANEL DE AJUSTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460, DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 26,5% - VALOR LÍQUIDO R$ 593,00 - DES. AGRÁRIO
27,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,73
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10894/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,68
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,67
3 - MÃO DE OBRA. CORREIA E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO 
DO CRAS CENTRAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R# 250,73 - ASSISTÊNCIA
151,09
HR
1,8500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
10895/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463, DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 60,44 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
29.196,74
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
143
10896/000-2015       
2.788,24
Item:
1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - PARA A SECRETARIA  - C/C 212-5 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
29.196,74
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,4700
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
65,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
10897/000-2015       
3,29
Item:
1 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
65,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
110,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
10898/000-2015       
5,85
Item:
1 - BLUSH PARA O ROSTO - VERMELHO
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,85
2 - COLOR MAKE SEM GLITER, COM 6 UNIDADES
58,50
PCT
10,0000
2,85
3 - LÁPIS PARA OS OLHOS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  - 
C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
28,50
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
271,88
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
10899/000-2015       
12,28
Item:
1 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE COM 50 UNIDADES - IRLOF
Vl.Total:
12,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,97
2 - BALA SABOR ABACAXI - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
2,97
3 - BALA SABOR BANANA - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
1,15
4 - BALA SABOR MORANGO - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,15
5 - BALA SABOR TUTTI-FRUTI - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
0,58
6 - PIPOCA, 80GRAMAS - CLAC
29,00
PCT
50,0000
3,29
7 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
65,80
PCT
20,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
475,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
650
10900/000-2015       
47,50
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA USO NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
234,24
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
645
10901/000-2015       
4,88
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DO CCI (APROXIMADAMENTE 90 IDOSOS) QUE 
IRÃO PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/12/15 NO 
PESQUEIRO UNIÃO, SAÍDA PREVISTA PARA AS 08h30 EM FRENTE AO CCI E RETORNO PREVISTO PARA AS 
16h30 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
234,24
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
48,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
10902/000-2015       
70,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA LAMINA - TRATOR CATERPILLAR D 4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
130,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
10903/000-2015       
144,67
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10904/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,68
2 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - 
VALOR COM DESCONTO R$ 140,48 - ASSISTÊNCIA
60,44
HR
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
10905/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE 
USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM DESCONTO R$ 80,04 - C/C 28.512-9 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
190,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10906/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO TRAS.
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 
DESCONTO R$ 190,00 - ASSISTÊNCIA
40,00
HR
0,4900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
50,23
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
10907/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 50,23 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,23
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
160,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10908/000-2015       
160,00
Item:
1 - SENSOR DE PRESSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 
DESCONTO R$ 160,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
650,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10909/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
Vl.Total:
370,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,5300
81,67
2 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 
DESCONTO R$ 650,00 - ASSISTÊNCIA
280,00
HR
3,4300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
360,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10910/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DE ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE 
USO DO CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 360,16 - ASSISTÊNCIA
290,74
HR
3,5600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
215,33
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
10911/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
179,81
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
179,81
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,16
2 - ABRAÇADEIRA
20,31
UN
2,0000
15,21
3 - JUNTA DO ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 215,33 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
15,21
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10912/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, 
VALOR COM DESCONTO R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
58,22
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10913/000-2015       
29,11
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, VALOR 
COM DESCONTO R$ 58,22 - ASSISTÊNCIA
29,11
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
62,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10914/000-2015       
31,26
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. TRAS. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE,  
VALOR COM DESCONTO R$ 62,52 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
431,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10915/000-2015       
136,00
Item:
1 - CILINDRO DA RODA
Vl.Total:
272,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
159,00
2 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE,  
VALOR COM DESCONTO R$ 431,00 - ASSISTÊNCIA
159,00
UN
1,0000
0,00
9256/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
135,25
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
229
10916/000-2015       
22,39
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. Sae 80
Vl.Total:
111,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
23,30
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 6 MESES - DATA DA COMPRA: 
13/04/2015 - DES. AGRÁRIO
23,30
UN
1,0000
0,00
5959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
2.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
103
10917/000-2015       
25,00
Item:
1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
80,0000
0,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
878,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
10918/000-2015       
8,78
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
CONSUMO ADMINISTRAÇÃO, RH, SESMT, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
878,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
19.180,58
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
10919/000-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
6.393,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
6.393,52
SV
2,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 
BB - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA
6.393,54
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
6.393,52
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
10920/000-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 
BB - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.393,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
6.393,46
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
10921/000-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 
Vl.Total:
6.393,46
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
BB - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
4.444,66
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
10922/000-2015       
2.222,33
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.444,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
41.715,24
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
10923/000-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41.715,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
4.444,64
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
10924/000-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.444,64
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
7.357,18
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
10925/000-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - FMFEPS
Vl.Total:
7.357,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
3.190,44
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
10926/000-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - FMFEPS
Vl.Total:
3.190,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
6.380,88
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
10927/000-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - FMFEPS
3.190,44
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
19.565,50
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
10928/000-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
6.380,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
5.273,82
SV
2,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - FMFEPS
7.910,72
SV
2,0000
0,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
16,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
10929/000-2015       
16,75
Item:
1 - PAPEL CREPOM NA COR AMARELA, (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 cm 
de comprimento - ART FLOC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,75
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
76,56
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10930/000-2015       
76,56
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
76,56
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
44,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
10931/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,20
Item:
1 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
Vl.Total:
30,60
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
10,20
2 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
0,85
3 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3,40
UN
4,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
63,24
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
319
10932/000-2015       
43,80
Item:
1 - Cartolina offset na cor branca - MULTIVERDE
Vl.Total:
43,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
19,44
2 - Papel de seda, cores mistas - RIACHO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,44
PCT
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
75,41
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10933/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
5,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
11,65
KG
5,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,87
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
7,48
KG
4,0000
2,72
5 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF SERROTE E UBS VILA NOVA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
10,88
KG
4,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
58,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
319
10934/000-2015       
3,90
Item:
1 - MELAO
Vl.Total:
31,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,43
2 - MORANGO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
SERROTE E USB VILA NOVA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
27,44
CX
8,0000
0,00
9461/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
10935/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUINDO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9462/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
10936/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO  PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO 
MORAES SILVÉRIO COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU NOS DIAS 03/11 A 04/11/2015 - MS-PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.300,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.239.505/0001-67
0,00
5001
13450/001-2014       
146,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 x 2 ou 4 x 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de máquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das máquinas, ano e modelo mínimo 2010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
 
REGISTRO, 20 de Outubro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
20
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125